会议指出,存货和往来款审计是继清产核资后的又一项重大摸底工作,充分反映了集团及下属子公司的经营管理质效,集团上下要高度重视、严密组织、分步实施,结合“去库存、清欠款、降负债”工作任务和年终决算各项工作,紧扣时间节点、强化责任落实,确保圆满完成全年各项目标任务和重点工作。
会议要求,一是加强组织领导,为做好此次审计清查工作,集团公司成立领导小组并分设五个审计小组,确保各项工作落到实处。集团上下要提高思想认识,从讲政治、负责任的高度,充分认识此次开展审计清查工作的重大意义,切实把思想和行动统一到省社、省供投集团的部署和要求上来,努力完成好审计清查工作任务。二是强化责任落实,子公司主要负责人作为第一责任人,财务、货权人员作为直接责任人要切实履职尽责,严肃工作纪律,对在配合审计清查工作中有不认真、不负责,态度消极、简单应付、整改不力的,将严肃追究责任。三是强化整改提升,针对审计清查中发现的问题、差距和薄弱环节,要正确对待,认真分析研究,深入查找原因,及时制订整改计划,采取有力措施,坚决、迅速整改到位,进一步提升能力、改进工作、优化管理,为全力完成好全年经营目标任务和各项重点工作打下坚实基础。
集团公司党委副书记、董事、总经理冯飒,董事、财务总监李明会,党委委员、纪委副书记张琳黎出席会议,财务统计部、资金管理中心、货权管理中心、纪检监审部、各子公司负责人及相关人员参会。